Kamis, 28 April 2011

semangat pengusaha muda 07

semangat pengusaha 07 semangkin beraksi,,,,,,nich.....teman2 ikhwan pada mempersiapkan gerobak yang belum selesai. kompak...............kan?????
bekerjasama itu indah ya.............seperti diatas.........selamat bekerja buat ikhwan. tetap semangat!!!!AllahuAkbar!!!!!
Don't forget.......skripsinya......ana tunggu antum pengusaha 07 wisudanya tahun ini.


Minggu, 10 April 2011

Proposal Teh


PROPOSAL USAHA
“GRIA PEMMUDA 07”


  1. Pendahuluan

Latar Belakang

Minuman merupakan salah satu dari kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karenanya, setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan cairan tersebut. Kami yang notabenenya adalah para mahasiswa STAIN Pontianak ini mencoba untuk bersama-sama berupaya untuk menjadi supplier dalam rangka memenuhi kebutuhan para masyarakat yang ada di sekitar kampus. Kami melihat bahwa sampai hari ini, ketersediaan kebutuhan berupa minuman untuk para masyarakat kampus masih belum maksimal dapat memenuhi keinginan mereka. Ditambah lagi dengan lokasi kantin yang lumayan jauh dari tempat perkuliahan jika dijangkau dengan jalan kaki, membuat mahasiswa dan yang lainnya kadang sampai mengurungkan niatnya untuk membeli minuman dikarenakan keterbatasan waktu.
Berdasarkan realita tersebut, kami yang tergabung dalam berbagai jurusan mahasiswa STAIN Pontianak ini mencoba untuk memenuhi permintaan para masyarakat kampus tersebut dengan menyediakan sebuah gerobak yang menjual beraneka minuman yang kami beri nama Gerobak Ceria Pengusaha Muslim Muda Angkatan 2007 yang kemudian kami singkat dengan nama “GRIA PEMMUDA 07”.
Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar. Bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita. Yang kedua adalah kita harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan maupun kualitas. Yang ketiga adalah persiapkan mental dan keberanian memulai. Singkirkan hambatan psikologis rasa malu, takut gagal dan perang batin antara berkeinginan dan keraguan. Selain itu kita juga harus siap menghadapi resiko, dimana resiko bisnis adalah untung atau rugi. Semakin besar untungnya maka resikonya pun semakin besar. Yang terpenting adalah berani mencoba dan memulai. Lebih baik mencoba tetapi gagal dari pada gagal mencoba.

B.     Aspek Manajememen
Bisnis ini dimiliki oleh beberapa orang mahasiswa/i, dikelola secara bersama-sama dan dengan pembagian laba/rugi menggunakan sistem bagi hasil (musyarakah). Setiap orang akan mendapatkan tugas masing-masing.

C.    Aspek Pemasaran
a.       Target Pasar
Target pasar merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Adapun target pasar dalam usaha ini adalah seluruh kalangan masyarakat khususnya yang berada di lingkungan kampus STAIN Pontianak yang ingin berefisien waktu dan tenaga. Sedangkan pesaing adalah dari usaha-usaha serupa yang berada di kampus, salah satunya yaitu kantin. Kegiatan produksi dilakukan setiap hari selama masa perkuliahan, sedangkan hari-hari libur, usaha ini akan beroperasi di luar kampus, seperti di Gedung Olah Raga (GOR) saat di sana ramai oleh agenda-agenda, misalnya senam dan olahraga lainnya yang dilakukan setiap hari Minggu pagi.
b.      Konsep pemasaran
Ini terdiri dari empat elemen, yaitu Product, Price, Place dan Promotion. Untuk product, kami telah mensurvei pesaing-pesaing yang ada di lingkungan sekitar tempat beroperasi, dan semuanya masih memberikan peluang yang cukup menjanjikan bagi kami untuk meneruskan usaha ini. Yang perlu dilakukan adalah membuat product kami kelihatan berbeda dengan yang lainnya dengan membuat inovasi-inovasi dan dengan harga (price) yang bisa dijangkau oleh kalangan mahasiswa dan umum sehingga dapat menarik minat calon pembeli. Kemasan product juga merupakan hal yang cukup urgent dalam melakukan konsep pemasaran ini. Agar bisa menentukan harga yang terjangkau, tentu saja kami harus mencari supplier bahan baku yang menjual bahan baku yang kami perlukan dengan harga yang relatif murah juga.
D.    Aspek Operasional
Masalah-masalah teknis yang menyangkut seluk beluk pekerjaan perlu dipersiapkan rapi. Mulai menghitung kemampuan diri, keterampilan yang dimiliki yang menyangkut bidang pekerjaan itu. Telah di jabarkan di atas bahwa usaha ini dikelola bersama-sama dan tiap orang punya tugas masing-masing. Cara penjaminan mutu produk dengan cara memproduksi setiap hari. Minuman yang tidak habis hari ini tidak akan dijual lagi untuk hari esok sehingga kualitas minuman yang kami jual akan tetap fresh setiap harinya.
E.     Aspek Keuangan
Pada aspek keuangan ini, bisnis kami mendapat modal dari bagi modal yang terdiri dari 10 orang, per orangnya mengeluarkan modal sebesar Rp 100.000,00. Jadi Modal awal kita sebesar Rp 1.000.000,00. Berikut ini akan kami tampilkan rencana anggaran keuangan.

Rencana Anggaran

No.
Uraian
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah
1.
Pembuatan gerobak
1 unit
Rp 1.000.000,-
Rp 1.000.000,-
2.
Peralatan jualan (termos es, teko, penyaring, dan lain-lain)
1 paket
Rp    200.000,-
Rp    200.000,-
3.
Perlengkapan jualan (gelas plastik, sedotan, kantong plastik, dan lain-lain)
1 paket
Rp     50.000,-
Rp     50.000,-
4.
Bahan baku untuk jualan
-
Rp     20.000,-
Rp    20.000,-

Jumlah


Rp 1.270.000,-

Perkiraan pendapatan dan biaya

Perkiraan pendapatan selama 1 bulan
Penjualan per hari adalah 100 gelas dikali Rp 2.500,- (per gelas) = Rp 250.000,- , sehingga total penjualan per bulan (sebulan dihitung 26 hari) adalah mencapai Rp 6.500.000,-

Perkiraan biaya-biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan
Biaya-biaya yang mungkin akan dikeluarkan per hari adalah sebagai berikut:
1.      Perlengkapan jualan (gelas plastik, sedotan, kantong plastik, dan lain-lain) sebesar Rp 50.000,-
2.      Bahan baku jualan sebesar Rp 20.000,-

Jadi biaya per harinya sejumlah Rp 70.000,- dikali hari kerja selama 26 hari, sehingga total biaya per bulan adalah mencapai Rp 1.820.000,-

Perkiraan pendapatan bersih yang akan diterima sebulan adalah:
Total penjualan per bulan                    Rp 6.500.000,-
Total biaya per bulan                           (Rp 1.820.000,-)
                                                                        Rp 4.680.000,-

Dari rencana anggaran yang telah dibuat di atas, dapat dilihat bahwa dalam waktu kurang dari satu bulan, insyaAlloh pengembalian pokok modal (Break Event Point) sudah dapat tercapai.

Jumat, 11 Februari 2011

Proposal Usaha Warnet

BAB I
PENDAHULUAN

1.    Latar Belakang

Dengan semakin dekatnya era globalisasi/perdagangan bebas, dimana jarak tidak merupakan hambatan, komunikasi akan bisa dilakukan kapan saja, dimana saja, maka perlu suatu alat yang dapat mendukung kearah itu, salah satunya dengan internet.  Internet merupakan sarana untuk dapat mengembangkan komunikasi dan transaksi dengan dunia luar, baik dengan dunia bisnis maupun mitra kerja. Disamping itu internet juga merupakan salah satu sarana praktek untuk memperkenalkan publik dengan dunia teknologi maju dan sebagai media untuk pengajaran. Internet bukan hanya membuka wawasan regional tetapi sudah go internasional dengan pulsa lokal, biarpun berkomunikasi dengan luar negeri. Disamping sebagai alat media bisa juga, surat menyurat (email), berbicara dengan orang lain (teleconference), dan saling tukar pikiran (chatting), maka sekarang ini sudah harus ada fasilitas tersebut yang biasa disebut dengan warnet atau warung internet.

Kami menyadari bahwa tidak semua mahasiswa memiliki komputer atau laptop, padahal sebagian besar mahasiswa membutuhkan komputer atau sarana internet ini sebagai penunjang bagi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Sedangkan sarana yang ada dikampus dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa hal tersebut merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan karena lokasi yang dipilih juga sangat strategis yaitu di Jl. A. Yani dan tidak jauh dengan kampus STAIN Pontianak dan kost-kostan mahasiswa.


2.    Maksud dan Tujuan

Tujuan proposal ini adalah dapat memberikan gambaran umum dari usaha untuk membuka warnet café 14 Jam (jam 07.00 s.d. 21.00). Yaitu sebuah warnet yang bergabung dengan cafe, sehingga memberikan kenyamanan yang lebih dari sebuah warnet. Target dari warnet-cafe ini adalah untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan fasilitas internet, terlebih lagi mahasiswa yang berada di sekitar kampus STAIN Pontianak.


BAB II
ISI

1.  Jasa yang Disediakan Warnet-Cafe
 a) Internet
 b) Print/Cetak dokumen/Gambar
c) Rental computer
d) Copy data ke CD
e) Scan gambar menjadi file
f) Penjualan makanan dan minuman (cafe)
g) Aksesoris komputer (Flashdisk, CD-R/CD-RW, headset, webcam, mouse)
h) Fasilitas tempat parkir, toilet, mic, headset, webcam
i) Keamanan untuk parkir

2.  Faktor Pendukung Pada Warnet-Cafe
 a) Lokasi yang strategis di dekat kampus STAIN Pontianak karena cocok dengan kawasannya yang sangat terpengaruh bidang IT dan juga daerah kost-kostan mahasiswa yang mempunyai banyak keperluan dengan komputer/internet. Diketahui pula jumlah penduduk rata-rata 150 penduduk/100 meter
b) Fasilitas yang dimiliki lengkap
c) Bandwidth (jalur internet keluar dan dalam negeri) yang cepat dan lancar.  

3.  Langkah-Langkah Kerja 
a) Mengajukan proposal untuk dana pembuatan warnet
b) Setelah disetujui, dana telah tersedia dikeluarkan untuk :
Pembelian gedung tempat usaha
Dekorasi dan Renovasi ruangan untuk warnet-cafe
Pembelian kursi dan meja warnet-café
Pembelian perangkat komputer
Pembelian peralatan yang diperlukan untuk cafe (alat masak)
Pembelian peralatan yang diperlukan untuk jaringan, internet
Install komputer dan uji coba
Install Billing dan laporan warnet
Mengadakan Soft Opening saat awal pembukaan dengan berbagai macam bentuk promosi
Promosi dengan menyebarkan selebaran, pamflet, mulut-ke-mulut, via internet, forum khusus, dan lain-lain.
Mengadakan Event pada hari-hari besar
Mengadakan ‘Special Price’ pada makanan/minuman pada hari-hari tertentu dan jam tertentu
Membuat ID card untuk pengguna jasa warnet yang nanti dapat ditukar dengan kupon internet gratis jika jumlah poin sudah mncukupi

c) Mengendalikan situasi keadaan Warnet-Cafe yang ramai agar terus tetap ramai
d) Menjaga kenyamanan Warnet-Cafe agar para pengguna nyaman dan datang kembali
e) Menjaga kebersihan Warnet-Cafe agar para pengguna merasa nyaman dan datang kembali
f) Menjaga keamanan Warnet-Cafe agar para pengguna merasa aman
g) Memeriksa seluruh keadaan komponen komputer tiap kurun waktu tertentu
h) Setiap hari operator membukukan dan melaporkan ke manager warnet pemasukan dan pengeluaran. Setiap minggu diadakan pengecekan dan pembelian disket,kertas dan lain lain
i) Setiap bulan manager membuat laporan bulanan pendapatan warnet kepada pemilik warnet. Manager bertanggung jawab penuh akan kegiatan yang dilakukan dan melaporkan kepada pemilik warnet.             

BAB III
Rencana Anggaran

No.
Uraian
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah
1.

Perangkat Keras
a.    Komputer
b.    UPS 600 VA
c.    Printer Warna
d.    Printer Billing
e.    HUB Jaringan 16 port
f.     Kabel Jaringan
g.    Kabel UTP RJ-45
h.    Antena Warnet

10 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
50 meter
1 Unit

Rp. 4.500.000
Rp.    750.000
Rp.    900.000
Rp.    800.000
Rp.    700.000
Rp.    300.000
Rp.        5.500
Rp. 4.000.000

Rp.    45.000.000
Rp.         750.000
Rp.         900.000
Rp.         800.000
Rp.         700.000
Rp.         300.000
Rp.         275.000
Rp.      4.000.000
2.
Peralatan Warnet
a.    Meja Warnet
b.    Kursi Warnet
c.    OS Windows XP
d.    Sound System

10 Buah
20 Buah
10 Unit
4 Unit

Rp.     200.000
Rp.     100.000
 Rp. 1.300.000
Rp.  1.250.000

Rp.    2.000.000
Rp.    2.000.000
 Rp.  13.000.000
Rp.     5.000.000
3.
Peralatan Cafe
a.    Meja Segitiga
b.    Kursi Cafe
c.    Kompor
d.    Peralatan makan (sendok, garpu, pisau, sumpit, piring, mangkok)
e.    Peralatan masak (panci,penggorengan, spatula, teko, saringan)

3 buah
12 buah
2 buah
1 Set



1 Set

Rp.    200.000
Rp.    100.000
Rp.    100.000
Rp.    500.000



Rp. 1.000.000

Rp.        600.000
Rp.     1.200.000
Rp.        200.000
Rp.        500.000



Rp. 1.000.000
4.
Gedung Warnet-Cafe
a.    Pembelian gedung tempat usaha, luas ±132m²
b.    Sekat Warnet
c.     Pintu, dan kaca warnet-cafe
d. Biaya tak terduga 2 Tahun Pertama

132 m²

5 Unit
1 Set

-

-

Rp.     100.000
Rp.   1.000.000

Rp.    5.000.000

Rp. 750.000.000

Rp.        500.000
Rp.     1.000.000

Rp.     5.000.000

Jumlah


Rp. 834.725.000


Perkiraan Pendapatan dan Biaya(cash flow) Warnet-Cafe 
A.    Biaya Bulanan

No.
Rincian Biaya
Perhitungan
Jumlah
1.
Biaya Tetap:
a.    Gaji Operator
b.    Gaji Cleaning Service
c.    Gaji Keamanan
d.    Gaji Koki
e.    Biaya Maintenance

1 x Rp. 500.000
1 x Rp. 300.000
1 x Rp. 300.000
1 x Rp. 500.000
      Rp. 500.000

Rp.    500.000
Rp.    300.000
Rp.    300.000
Rp.    500.000
Rp.    500.000
2.
Biaya Variabel:
a.    Biaya Listrik
b.    Biaya Provider Internet
c.    Pembelian Bahan Makanan (Indomie, Telor, Sayuran, Bumbu-bumbu)
d.    Pembelian Bahan Minuman (Kopi, teh, gula, susu)

Rp. 2.000.000
Rp. 2.000.000
Rp.    300.000


Rp.    150.000


Rp. 2.000.000
Rp. 2.000.000
Rp.    300.000


Rp.    150.000


Jumlah

Rp. 6.550.000


B.    Pendapatan

No.
Rincian Pendapatan
Perhitungan
Jumlah
1.
Jasa Akses Internet / bulan

10 Unit x 14 Jam x Rp.3500/Jam x 29hari
Rp.   14.210.000

2.
Jasa Scan Gambar
Rp. 1.500/Scan x  2 scan x 25hari
Rp.          75.000
3.
Jasa Print Out



Rp. 500/lembar Hitam-Putih x 10lembar x 25hari
Rp. 1.000/lembar Warna x 10 lembar x 25 hari
Rp.        125.000


Rp.        250.000
4.
Penghasilan Cafe
Rp. 50.000 x 25hari
Rp.     1.250.000
5.
Rental komputer
Rp  1.500 x 2 unit x 5 jam x 25 hari
Rp.        375.000

Jumlah

Rp.   16.285.000
 

C.   Perolehan Laba Usaha

1.    Pendapatan/Bulan                               Rp.  16.285.000
2.    Biaya/Bulan                                         (Rp.    6.550.000)
Laba Bersih                                        Rp.    9.735.000/bulan
Dari Laba bersih Rp  9.735.000 per bulan,  jika dalam 1 tahun = 12 x Rp. 9.735.000 = Rp. 116.820.000 maka dalam jangka waktu kurang lebih 7 tahun (belum termasuk penghasilan lain-lain) sudah dapat kembali modal (Break Event Point).



BAB IV
PENUTUP

Demikianlah data-data ini kami buat sebagai suatu acuan dalam pembuatan dan pengelolaan warnet-cafe dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemilik modal dan pihak yang ingin bekerjasama untuk menanamkan modal sebagai bimbingan teknis dalam pengelolaan warnet-cafe nantinya.   Semoga Alloh swt. memberikan barokah dan rahmat-Nya bagi kita semua dan memberikan balasan yang jauh lebih baik atas kerjasamanya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Pontianak,   Januari 2011

Manajer

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan,(maryam:59)
khatulistiwa young entrepreneur community